法院审计整改工作经验做法

时间:2022-08-15 18:45:12 手机站 来源:网络

下面是小编为大家整理的法院审计整改工作经验做法,供大家参考。

法院审计整改工作经验做法

 

 法院审计整改工作经验做法 **区审计局根据区人大常委会关于加强部门预算管理的要求,对区人民法院 XX 年度决算进行了审计。对审计中发现的问题,**区人民法院高度重视,召开院长办公会议专题研究整改措施,切实将整改意见落到实处。

 一是提高认识,加强执行款管理。审计发现,虽然有关文件对诉讼费用、执行款的管理均有明确规定,但实际工作中仍然存在着不同程度的滞留问题,造成这一状况的客观原因上是执行工作涉及当事人多、收支金额大,部分执行案件情  况特殊,历史遗留问题的解 牵 决需要一个过程;主观原因 邾 是法院执行款管理中存在重 铷 收款轻管理的倾向,面对结 疠 案率和执行率等考核指标,  相对于收款而言,退款重视 冗 不够。针对审计提出问题, 破 **区法院表示要从实践“ 镰 三个代表”重要思想、树立  执法为民意识的高度来提高 颓 认识,加强执行款管理工作 趴 。

 二是注重整改,狠抓审 哺 计反映问题的落实。在审计 э 报告征求意见期间,区法院 霸 业务部门协同财务部门对多  年来滞留账上的预收案件受 。

 理费、申请执行费和履行款 噍 进行了一次清理核对,并将 祷 审计已认定的滞留账上 3- 鹱 8 年和已结案件的规费等 2  00 余万元资金缴入了财政 郄 预算外资金专户;对办公大 砂 楼搬迁后固定资产账实不符 疯 管理不规范等问题,已落实 嘘 人

 员,下步着手清查盘点。

 三是完善制度,从源头上加 颖 强管理。建立健全各项财务 管理制度,把审计整改与建 殍 章立制相结合,对《物品购 铐 置、管理及财务审批制度》  等制度进一步修订完善,从 疵 源头加强管理。

 **市审 沛 计局在开展 XX 年度预算执 ヱ 行审计过程中,对市中级人 阃 民法院 XX 年度预算执行审 弈 计的问题整改和建议采纳情 狴 况进行了检查。结果表明:

  市中院对审计发现的问题, 躺 深入分析原因,责任落实到 烃 人,改进财务管理,严格责 狁 任追究,从机制上预防各类 盘 违纪违规问题的产生、堵塞 板 漏洞,实现了从积极整改、 墟 被动纠正到主动采纳审计建 奢 议、自主规范、健康发展的 配 良性循环。

 一、完善内部 泗 控制制度 市中院首先从理 镓 顺机关财务管理体制,建立 阝 和实施内部监督、控制制度 鬼 着手,一是加强诉讼费的收  取、管理和监督工作,制发 衾 《关于进一步加强诉讼费管 黥 理工作的通知》,强调绝不 榫 下达创收指标,不得将诉讼 馀 费收入与工资、奖金挂钩, 从根本上杜绝为钱执法;二 辶 是加强对执行款及利息、羁  押款物的管理,确定执行款 褛 物管理机构,按财政部门要 隰 求设立专户,明确管理原则 熟 、操作程序及审批手续;三 醅 是收回各部门印章,所有诉 殂 讼费都由银行代收,由银行 恸 开具专用票据,再

 安排专人 跌 与银行核对诉讼费收入情况  ,保证收费及时缴进财政专 ∝ 户。四是建立健全责任追究 忝 制度。由政治部、纪检组对 秭全院各部门是否设立“小金 琢 库”等财经纪律纪律执行情 绊 况进行检查,对检查过程和 黹 结果记录在案,并与各部门  负责人签订党风廉政建设责 捷 任状,凡私自或以白条形式  收费者,一律视为个人行为 躏 给予严肃处理。

 二、严格 肯 财务管理 市中院在 XX 年 报 对财务管理机构在进行调整 跻 ,全院财务统一划归司法行 狙 政处管理,机关财务收支及 伶 固定资产、装备购置及处置  等均由司法行政处负责,改 艉 变过去由办公室和司法行政 卅 处分开管理机关日常经费收 掏 支和诉讼费、执行费、罚没  收入收取及装备经费支出等 炷 多头管理的模式。一是取消  原有庭室包干经费办法,院 鹤 机关经费开支实行总额控制 悼 ,定额包干,实施经费审批 搞 一支笔制度,杜绝多头审批  ,乱开支现象。二是对会议 渭 费、招待费、办公费的使用 疖 实行限额控制,对财务报账 畛 手续报销票据作出了 16 条 秫 具体规定,补助福利由院统 冢 一发放,杜绝损失浪费现象  ;三是严格执行银行开户、 集中支付、政府采购、收支 珩 两条线等财政政策,大型购 寞 置和基建开支由院长办公会 茱 讨论决定。

 三、加强固定 睁 资产管理 在固定资产管理 谩 方面,市中院根据审计建议 仳 ,一是规范

 购置手续。各部 ち 门购置属于政府采购目录限 洵 额规定范围内的物品,应事 筻 先提出书面申请,经办公室 阖 审核后,由办公室向市政府 蚌 采购中心报送购置商品计划 ハ ,并按规定项目划转资金,  物品购回后,使用单位验收 鹘 合格后在发票上签收。将购 チ物发票和资金审批单、验收 裳 报告报分管财务副院长审批 墼 后,作院固定资产入账。二 宣 是建立登记制度,对全院固 蛊 定资产作全面清理,登记造 少 册入帐,对各部门购置的电 蓰 脑、照相机、摄像机等设备 箜 实行专人管理,完善领用手  续,任何部门和个人不得以 骡 任何理由侵占、私分、挪用 杪 单位的资产。

 市中院改变  了过去针对问题改问题的常 ㄘ 规作法,自主从机制和体制 唇 上进行规范,通过建立健全 扈 各项规章制度、规范财务监 稞 督与管理、完善资产管理和 裘 报账审批程序,实现了对财 洵 政财务收支的有效管理,杜 鳢 绝了各种财经违纪行为的产 运 生,从预算执行实际结果上 飙 看:XX 年日常公用支出比 宕 上年整体下降 30%,特别 咏 是招待费和会议费分别比同 吧 期下降了近 40%,改善了 ⒉ 机关经费支出结构,大大提 燮 高了财政资金使用效益。

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